DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00722 25/06/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 170/2024 937.48 937.48 0.00

Empenho: 2024NE00722

Data: 25/06/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 170/2024

Empenhado: R$ 937.48

Liquidado: R$ 937.48

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00700 25/06/2024 EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO 01.847.054/0001-50 0013/2024 () 51/2024 148/2024 25,371.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00700

Data: 25/06/2024

Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO

CNPJ: 01.847.054/0001-50

Licitação: 0013/2024 ()

Contrato: 51/2024

Objeto:

Processo: 148/2024

Empenhado: R$ 25,371.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00645 04/06/2024 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 027.***.***-63 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00645

Data: 04/06/2024

Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO

CNPJ: 027.***.***-63

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00641 04/06/2024 UBIRAJARA DE TOLEDO 005.***.***-03 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00641

Data: 04/06/2024

Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO

CNPJ: 005.***.***-03

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00610 24/05/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 150/2024 891.56 891.55 891.55

Empenho: 2024NE00610

Data: 24/05/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 150/2024

Empenhado: R$ 891.56

Liquidado: R$ 891.55

Pago: R$ 891.55

Teste
+ 2024NE00559 13/05/2024 LLEVON INFORMATICA 02.092.217/0001-02 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. 30/2023 81/2023 1,019.07 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00559

Data: 13/05/2024

Favorecido: LLEVON INFORMATICA

CNPJ: 02.092.217/0001-02

Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 30/2023

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada.

Processo: 81/2023

Empenhado: R$ 1,019.07

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00516 30/04/2024 PHABRICA DE PRODUCOES 00.662.315/0001-02 0007/2024 () 43/2024 118/2024 14,660.00 780.00 742.56

Empenho: 2024NE00516

Data: 30/04/2024

Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES

CNPJ: 00.662.315/0001-02

Licitação: 0007/2024 ()

Contrato: 43/2024

Objeto:

Processo: 118/2024

Empenhado: R$ 14,660.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 742.56

Teste
+ 2024NE00500 25/04/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 130/2024 824.65 824.65 824.65

Empenho: 2024NE00500

Data: 25/04/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 130/2024

Empenhado: R$ 824.65

Liquidado: R$ 824.65

Pago: R$ 824.65

Teste
+ 2024NE00471 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 2,560.00 5,120.00 2,560.00

Empenho: 2024NE00471

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 2,560.00

Liquidado: R$ 5,120.00

Pago: R$ 2,560.00

Teste
+ 2024NE00470 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 100.00 100.00 100.00

Empenho: 2024NE00470

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 100.00

Liquidado: R$ 100.00

Pago: R$ 100.00

Teste
+ 2024NE00465 22/04/2024 IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP 01.836.497/0001-45 0006/2024 () 41/2024 114/2024 45,858.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00465

Data: 22/04/2024

Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP

CNPJ: 01.836.497/0001-45

Licitação: 0006/2024 ()

Contrato: 41/2024

Objeto:

Processo: 114/2024

Empenhado: R$ 45,858.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00464 19/04/2024 EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME 03.019.788/0001-76 0010/2019 (Pregão) prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. 35/2019 231/2019 188.74 188.74 188.74

Empenho: 2024NE00464

Data: 19/04/2024

Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME

CNPJ: 03.019.788/0001-76

Licitação: 0010/2019 (Pregão)

Contrato: 35/2019

Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta.

Processo: 231/2019

Empenhado: R$ 188.74

Liquidado: R$ 188.74

Pago: R$ 188.74

Teste
+ 2024NE00386 27/03/2024 LLEVON INFORMATICA 02.092.217/0001-02 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. 30/2023 81/2023 29,997.00 10,338.69 6,727.04

Empenho: 2024NE00386

Data: 27/03/2024

Favorecido: LLEVON INFORMATICA

CNPJ: 02.092.217/0001-02

Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 30/2023

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada.

Processo: 81/2023

Empenhado: R$ 29,997.00

Liquidado: R$ 10,338.69

Pago: R$ 6,727.04

Teste
+ 2024NE00369 25/03/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 100/2024 796.04 796.04 796.04

Empenho: 2024NE00369

Data: 25/03/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 100/2024

Empenhado: R$ 796.04

Liquidado: R$ 796.04

Pago: R$ 796.04

Teste
+ 2024NE00345 25/03/2024 SLG RESOLUTIONS 03.068.243/0001-50 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 39/2024 507/2023 308.22 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00345

Data: 25/03/2024

Favorecido: SLG RESOLUTIONS

CNPJ: 03.068.243/0001-50

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 39/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 308.22

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00265 23/02/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 80/2024 678.46 678.46 678.46

Empenho: 2024NE00265

Data: 23/02/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 80/2024

Empenhado: R$ 678.46

Liquidado: R$ 678.46

Pago: R$ 678.46

Teste
+ 2024NE00187 01/02/2024 BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO 00.000.000/0001-91 35/2024 508/2023 6,000.00 3,695.77 3,224.53

Empenho: 2024NE00187

Data: 01/02/2024

Favorecido: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Contrato: 35/2024

Objeto:

Processo: 508/2023

Empenhado: R$ 6,000.00

Liquidado: R$ 3,695.77

Pago: R$ 3,224.53

Teste
+ 2024NE00175 25/01/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 1/2024 721.28 721.28 721.28

Empenho: 2024NE00175

Data: 25/01/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 1/2024

Empenhado: R$ 721.28

Liquidado: R$ 721.28

Pago: R$ 721.28

Teste
+ 2024NE00134 18/01/2024 SLG RESOLUTIONS 03.068.243/0001-50 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 32/2024 502/2023 14,755.00 3,670.00 3,670.00

Empenho: 2024NE00134

Data: 18/01/2024

Favorecido: SLG RESOLUTIONS

CNPJ: 03.068.243/0001-50

Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 32/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024

Processo: 502/2023

Empenhado: R$ 14,755.00

Liquidado: R$ 3,670.00

Pago: R$ 3,670.00

Teste
+ 2024NE00131 18/01/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 13/2024 11.00 22.00 22.00

Empenho: 2024NE00131

Data: 18/01/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 13/2024

Empenhado: R$ 11.00

Liquidado: R$ 22.00

Pago: R$ 22.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 145,928.16 R$ 29,014.82 R$ 21,397.01

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 145,928.16

Total liquidado R$ 29,014.82

Total pago R$ 21,397.01