DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00700 25/06/2024 EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO 01.847.054/0001-50 0013/2024 () 51/2024 148/2024 25,371.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00700

Data: 25/06/2024

Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO

CNPJ: 01.847.054/0001-50

Licitação: 0013/2024 ()

Contrato: 51/2024

Objeto:

Processo: 148/2024

Empenhado: R$ 25,371.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00674 18/06/2024 D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI 14.144.192/0001-14 50/2024 162/2024 7,522.32 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00674

Data: 18/06/2024

Favorecido: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI

CNPJ: 14.144.192/0001-14

Contrato: 50/2024

Objeto:

Processo: 162/2024

Empenhado: R$ 7,522.32

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00657 07/06/2024 G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 13.398.436/0001-22 0012/2024 () 49/2024 145/2024 14,205.20 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00657

Data: 07/06/2024

Favorecido: G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ: 13.398.436/0001-22

Licitação: 0012/2024 ()

Contrato: 49/2024

Objeto:

Processo: 145/2024

Empenhado: R$ 14,205.20

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00625 28/05/2024 PUBLICIDADE PATRIOTA 23.779.573/0001-60 0009/2024 () 47/2024 129/2024 3,335.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00625

Data: 28/05/2024

Favorecido: PUBLICIDADE PATRIOTA

CNPJ: 23.779.573/0001-60

Licitação: 0009/2024 ()

Contrato: 47/2024

Objeto:

Processo: 129/2024

Empenhado: R$ 3,335.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00624 28/05/2024 RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.955.889/0001-00 0009/2024 () 48/2024 129/2024 36,100.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00624

Data: 28/05/2024

Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.955.889/0001-00

Licitação: 0009/2024 ()

Contrato: 48/2024

Objeto:

Processo: 129/2024

Empenhado: R$ 36,100.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00062 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 13,200.00 360.00 360.00

Empenho: 2024NE00062

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 13,200.00

Liquidado: R$ 360.00

Pago: R$ 360.00

Teste
+ 2024NE00061 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 15,100.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00061

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 15,100.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00060 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 2,105.00 780.00 780.00

Empenho: 2024NE00060

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 2,105.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 780.00

Teste
+ 2024NE00057 03/01/2024 PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. 49.629.280/0001-90 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches 6/2024 424/2023 196,749.22 81,900.05 81,900.05

Empenho: 2024NE00057

Data: 03/01/2024

Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA.

CNPJ: 49.629.280/0001-90

Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 6/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches

Processo: 424/2023

Empenhado: R$ 196,749.22

Liquidado: R$ 81,900.05

Pago: R$ 81,900.05

Teste
+ 2024NE00056 03/01/2024 EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) 13.086.597/0001-80 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches 7/2024 424/2023 13,650.00 11,850.00 6,564.28

Empenho: 2024NE00056

Data: 03/01/2024

Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ)

CNPJ: 13.086.597/0001-80

Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 7/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches

Processo: 424/2023

Empenhado: R$ 13,650.00

Liquidado: R$ 11,850.00

Pago: R$ 6,564.28

Teste
+ 2024NE00055 03/01/2024 COMERCIAL K NUNES LTDA 40.623.174/0001-25 0040/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato 5/2024 417/2023 86,394.20 30,254.10 30,254.10

Empenho: 2024NE00055

Data: 03/01/2024

Favorecido: COMERCIAL K NUNES LTDA

CNPJ: 40.623.174/0001-25

Licitação: 0040/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 5/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato

Processo: 417/2023

Empenhado: R$ 86,394.20

Liquidado: R$ 30,254.10

Pago: R$ 30,254.10

Teste
+ 2024NE00035 01/01/2024 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0028/2020 (Pregão) *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. 54/2020 428/2020 147,522.00 105,147.05 46,811.49

Empenho: 2024NE00035

Data: 01/01/2024

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Licitação: 0028/2020 (Pregão)

Contrato: 54/2020

Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato.

Processo: 428/2020

Empenhado: R$ 147,522.00

Liquidado: R$ 105,147.05

Pago: R$ 46,811.49

Teste
+ 2024NE00030 01/01/2024 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP 01.024.643/0001-38 S/N/2023 404/2023 54,126.00 36,084.00 30,070.00

Empenho: 2024NE00030

Data: 01/01/2024

Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP

CNPJ: 01.024.643/0001-38

Contrato: S/N/2023

Objeto:

Processo: 404/2023

Empenhado: R$ 54,126.00

Liquidado: R$ 36,084.00

Pago: R$ 30,070.00

Teste
+ 2024NE00024 01/01/2024 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7101-51 50/2020 390/2020 144,900.00 54,475.27 54,475.27

Empenho: 2024NE00024

Data: 01/01/2024

Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Contrato: 50/2020

Objeto:

Processo: 390/2020

Empenhado: R$ 144,900.00

Liquidado: R$ 54,475.27

Pago: R$ 54,475.27

Teste
+ 2024NE00021 01/01/2024 DAT TECNOLOGIA 23.031.618/0001-14 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., 56/2023 399/2023 18,952.00 9,200.00 9,200.00

Empenho: 2024NE00021

Data: 01/01/2024

Favorecido: DAT TECNOLOGIA

CNPJ: 23.031.618/0001-14

Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 56/2023

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter.,

Processo: 399/2023

Empenhado: R$ 18,952.00

Liquidado: R$ 9,200.00

Pago: R$ 9,200.00

Teste
+ 2024NE00015 01/01/2024 CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP 03.328.305/0001-15 0047/2019 (Pregão) Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local 50/2019 734/2019 29,303.45 13,319.75 13,319.75

Empenho: 2024NE00015

Data: 01/01/2024

Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP

CNPJ: 03.328.305/0001-15

Licitação: 0047/2019 (Pregão)

Contrato: 50/2019

Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local

Processo: 734/2019

Empenhado: R$ 29,303.45

Liquidado: R$ 13,319.75

Pago: R$ 13,319.75

Teste
+ 2024NE00014 01/01/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 53/2021 669/2021 67,100.00 22,100.00 17,900.00

Empenho: 2024NE00014

Data: 01/01/2024

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Contrato: 53/2021

Objeto:

Processo: 669/2021

Empenhado: R$ 67,100.00

Liquidado: R$ 22,100.00

Pago: R$ 17,900.00

Teste
+ 2024NE00011 01/01/2024 EW GOUVEA 15.037.271/0001-99 0020/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para a prestação de serviço de Streaming para Rádio Câmara Web 47/2023 311/2023 4,400.00 2,900.00 2,900.00

Empenho: 2024NE00011

Data: 01/01/2024

Favorecido: EW GOUVEA

CNPJ: 15.037.271/0001-99

Licitação: 0020/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 47/2023

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de Streaming para Rádio Câmara Web

Processo: 311/2023

Empenhado: R$ 4,400.00

Liquidado: R$ 2,900.00

Pago: R$ 2,900.00

Teste
+ 2024NE00006 01/01/2024 J. G. BAIAO INFORMATICA-CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 06.265.843/0001-04 0019/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de aquisição de uma licença, instalação, migração, suporte e treinamento do sistema de recursos humanos e folha de pagamento. 50/2023 297/2023 44,458.33 48,500.00 25,763.20

Empenho: 2024NE00006

Data: 01/01/2024

Favorecido: J. G. BAIAO INFORMATICA-CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 06.265.843/0001-04

Licitação: 0019/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 50/2023

Objeto: Contratação de aquisição de uma licença, instalação, migração, suporte e treinamento do sistema de recursos humanos e folha de pagamento.

Processo: 297/2023

Empenhado: R$ 44,458.33

Liquidado: R$ 48,500.00

Pago: R$ 25,763.20

Teste
+ 2024NE00005 01/01/2024 L G LOPES ENGENHARIA - ME 09.295.045/0001-05 0017/2020 (Pregão) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES 48/2020 288/2020 84,885.60 78,876.00 44,531.14

Empenho: 2024NE00005

Data: 01/01/2024

Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME

CNPJ: 09.295.045/0001-05

Licitação: 0017/2020 (Pregão)

Contrato: 48/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Processo: 288/2020

Empenhado: R$ 84,885.60

Liquidado: R$ 78,876.00

Pago: R$ 44,531.14

Teste
Exibindo 20 registros de 26605 Total R$ 1,009,379.82 R$ 495,746.22 R$ 364,829.28

Exibindo 20 registros de 26605

Total empenhado R$ 1,009,379.82

Total liquidado R$ 495,746.22

Total pago R$ 364,829.28