DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00729 26/06/2024 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 0011/2024 () 52/2024 143/2024 189,503.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00729

Data: 26/06/2024

Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.142.978/0001-05

Licitação: 0011/2024 ()

Contrato: 52/2024

Objeto:

Processo: 143/2024

Empenhado: R$ 189,503.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00700 25/06/2024 EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO 01.847.054/0001-50 0013/2024 () 51/2024 148/2024 25,371.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00700

Data: 25/06/2024

Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO

CNPJ: 01.847.054/0001-50

Licitação: 0013/2024 ()

Contrato: 51/2024

Objeto:

Processo: 148/2024

Empenhado: R$ 25,371.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00674 18/06/2024 D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI 14.144.192/0001-14 50/2024 162/2024 7,522.32 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00674

Data: 18/06/2024

Favorecido: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI

CNPJ: 14.144.192/0001-14

Contrato: 50/2024

Objeto:

Processo: 162/2024

Empenhado: R$ 7,522.32

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00657 07/06/2024 G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA 13.398.436/0001-22 0012/2024 () 49/2024 145/2024 14,205.20 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00657

Data: 07/06/2024

Favorecido: G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA

CNPJ: 13.398.436/0001-22

Licitação: 0012/2024 ()

Contrato: 49/2024

Objeto:

Processo: 145/2024

Empenhado: R$ 14,205.20

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00632 03/06/2024 RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 44.478.911/0001-02 46/2024 173/2024 403,316.98 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00632

Data: 03/06/2024

Favorecido: RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 44.478.911/0001-02

Contrato: 46/2024

Objeto:

Processo: 173/2024

Empenhado: R$ 403,316.98

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00626 28/05/2024 FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA 05.512.663/0001-09 0022/2021 (Pregão) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES 41/2021 658/2021 28,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00626

Data: 28/05/2024

Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA

CNPJ: 05.512.663/0001-09

Licitação: 0022/2021 (Pregão)

Contrato: 41/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES

Processo: 658/2021

Empenhado: R$ 28,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00625 28/05/2024 PUBLICIDADE PATRIOTA 23.779.573/0001-60 0009/2024 () 47/2024 129/2024 3,335.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00625

Data: 28/05/2024

Favorecido: PUBLICIDADE PATRIOTA

CNPJ: 23.779.573/0001-60

Licitação: 0009/2024 ()

Contrato: 47/2024

Objeto:

Processo: 129/2024

Empenhado: R$ 3,335.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00624 28/05/2024 RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.955.889/0001-00 0009/2024 () 48/2024 129/2024 36,100.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00624

Data: 28/05/2024

Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 51.955.889/0001-00

Licitação: 0009/2024 ()

Contrato: 48/2024

Objeto:

Processo: 129/2024

Empenhado: R$ 36,100.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00573 22/05/2024 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66.970.229/0001-67 45/2024 137/2024 1,995.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00573

Data: 22/05/2024

Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ: 66.970.229/0001-67

Contrato: 45/2024

Objeto:

Processo: 137/2024

Empenhado: R$ 1,995.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00516 30/04/2024 PHABRICA DE PRODUCOES 00.662.315/0001-02 0007/2024 () 43/2024 118/2024 14,660.00 780.00 742.56

Empenho: 2024NE00516

Data: 30/04/2024

Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES

CNPJ: 00.662.315/0001-02

Licitação: 0007/2024 ()

Contrato: 43/2024

Objeto:

Processo: 118/2024

Empenhado: R$ 14,660.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 742.56

Teste
+ 2024NE00512 29/04/2024 PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA 18.921.172/0001-63 0001/2024 () 42/2024 86/2024 880,000.00 106,333.33 85,739.86

Empenho: 2024NE00512

Data: 29/04/2024

Favorecido: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.921.172/0001-63

Licitação: 0001/2024 ()

Contrato: 42/2024

Objeto:

Processo: 86/2024

Empenhado: R$ 880,000.00

Liquidado: R$ 106,333.33

Pago: R$ 85,739.86

Teste
+ 2024NE00465 22/04/2024 IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP 01.836.497/0001-45 0006/2024 () 41/2024 114/2024 45,858.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00465

Data: 22/04/2024

Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP

CNPJ: 01.836.497/0001-45

Licitação: 0006/2024 ()

Contrato: 41/2024

Objeto:

Processo: 114/2024

Empenhado: R$ 45,858.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00463 19/04/2024 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 14.841.132/0001-50 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos 40/2023 255/2023 491.37 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00463

Data: 19/04/2024

Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME

CNPJ: 14.841.132/0001-50

Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 40/2023

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos

Processo: 255/2023

Empenhado: R$ 491.37

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00346 25/03/2024 PRO-VET 56.780.901/0001-06 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 40/2024 507/2023 794.00 1,588.00 794.00

Empenho: 2024NE00346

Data: 25/03/2024

Favorecido: PRO-VET

CNPJ: 56.780.901/0001-06

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 40/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 794.00

Liquidado: R$ 1,588.00

Pago: R$ 794.00

Teste
+ 2024NE00177 26/01/2024 AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL 26.768.764/0001-15 46/2023 324/2023 840.00 420.00 420.00

Empenho: 2024NE00177

Data: 26/01/2024

Favorecido: AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL

CNPJ: 26.768.764/0001-15

Contrato: 46/2023

Objeto:

Processo: 324/2023

Empenhado: R$ 840.00

Liquidado: R$ 420.00

Pago: R$ 420.00

Teste
+ 2024NE00062 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 13,200.00 360.00 360.00

Empenho: 2024NE00062

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 13,200.00

Liquidado: R$ 360.00

Pago: R$ 360.00

Teste
+ 2024NE00061 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 15,100.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00061

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 15,100.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00060 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 2,105.00 780.00 780.00

Empenho: 2024NE00060

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 2,105.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 780.00

Teste
+ 2024NE00057 03/01/2024 PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. 49.629.280/0001-90 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches 6/2024 424/2023 196,749.22 104,086.08 81,900.05

Empenho: 2024NE00057

Data: 03/01/2024

Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA.

CNPJ: 49.629.280/0001-90

Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 6/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches

Processo: 424/2023

Empenhado: R$ 196,749.22

Liquidado: R$ 104,086.08

Pago: R$ 81,900.05

Teste
+ 2024NE00056 03/01/2024 EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) 13.086.597/0001-80 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches 7/2024 424/2023 13,650.00 11,850.00 6,564.28

Empenho: 2024NE00056

Data: 03/01/2024

Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ)

CNPJ: 13.086.597/0001-80

Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 7/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches

Processo: 424/2023

Empenhado: R$ 13,650.00

Liquidado: R$ 11,850.00

Pago: R$ 6,564.28

Teste
Exibindo 20 registros de 26620 Total R$ 1,892,796.59 R$ 226,197.41 R$ 177,300.75

Exibindo 20 registros de 26620

Total empenhado R$ 1,892,796.59

Total liquidado R$ 226,197.41

Total pago R$ 177,300.75