EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO ![]() |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 2024NE00739 | 28/06/2024 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 170/2024 | 307.81 | 307.81 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00739 Data: 28/06/2024 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 307.81 Liquidado: R$ 307.81 Pago: R$ 0.00 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00733 | 27/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 100.00 | -8.88 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00733 Data: 27/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ -8.88 Pago: R$ 100.00 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00731 | 27/06/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 196/2024 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00731 Data: 27/06/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 196/2024 Empenhado: R$ 16,800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00730 | 26/06/2024 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 32/2024 | 775.50 | 775.50 | 775.50 |
Empenho: 2024NE00730 Data: 26/06/2024 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 32/2024 Empenhado: R$ 775.50 Liquidado: R$ 775.50 Pago: R$ 775.50 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00729 | 26/06/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0011/2024 () | 52/2024 | 143/2024 | 189,503.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00729 Data: 26/06/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0011/2024 () Contrato: 52/2024 Objeto: Processo: 143/2024 Empenhado: R$ 189,503.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00728 | 25/06/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 170/2024 | 331.15 | 331.15 | 331.15 |
Empenho: 2024NE00728 Data: 25/06/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 331.15 Liquidado: R$ 331.15 Pago: R$ 331.15 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00727 | 25/06/2024 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 170/2024 | 3,477.06 | 3,477.06 | 3,477.06 |
Empenho: 2024NE00727 Data: 25/06/2024 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 3,477.06 Liquidado: R$ 3,477.06 Pago: R$ 3,477.06 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00726 | 25/06/2024 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2024 | 18,303.92 | 18,303.92 | 18,303.92 |
Empenho: 2024NE00726 Data: 25/06/2024 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 18,303.92 Liquidado: R$ 18,303.92 Pago: R$ 18,303.92 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00694 | 21/06/2024 | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 32.799.248/0001-50 | 0012/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). | 36/2023 | 222/2023 | 8,140.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00694 Data: 21/06/2024 Favorecido: B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 32.799.248/0001-50 Licitação: 0012/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 36/2023 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). Processo: 222/2023 Empenhado: R$ 8,140.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00674 | 18/06/2024 | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 14.144.192/0001-14 | 50/2024 | 162/2024 | 7,522.32 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00674 Data: 18/06/2024 Favorecido: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI CNPJ: 14.144.192/0001-14
Contrato: 50/2024 Objeto: Processo: 162/2024 Empenhado: R$ 7,522.32 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00657 | 07/06/2024 | G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | 13.398.436/0001-22 | 0012/2024 () | 49/2024 | 145/2024 | 14,205.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00657 Data: 07/06/2024 Favorecido: G.CONTEC CONSTRUCAO E TERCEIRIZACAO LTDA CNPJ: 13.398.436/0001-22 Licitação: 0012/2024 () Contrato: 49/2024 Objeto: Processo: 145/2024 Empenhado: R$ 14,205.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00632 | 03/06/2024 | RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 44.478.911/0001-02 | 46/2024 | 173/2024 | 403,316.98 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00632 Data: 03/06/2024 Favorecido: RENOVE - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ: 44.478.911/0001-02
Contrato: 46/2024 Objeto: Processo: 173/2024 Empenhado: R$ 403,316.98 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00626 | 28/05/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00626 Data: 28/05/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00625 | 28/05/2024 | PUBLICIDADE PATRIOTA | 23.779.573/0001-60 | 0009/2024 () | 47/2024 | 129/2024 | 3,335.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00625 Data: 28/05/2024 Favorecido: PUBLICIDADE PATRIOTA CNPJ: 23.779.573/0001-60 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 47/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 3,335.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00624 | 28/05/2024 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.955.889/0001-00 | 0009/2024 () | 48/2024 | 129/2024 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00624 Data: 28/05/2024 Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.955.889/0001-00 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 48/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 36,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00559 | 13/05/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 1,019.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00559 Data: 13/05/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 1,019.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00533 | 25/04/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 3,592.21 | 2,700.13 | 2,203.46 |
Empenho: 2024NE00533 Data: 25/04/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 3,592.21 Liquidado: R$ 2,700.13 Pago: R$ 2,203.46 |
|
Teste
|
|||||||||||||
+ | 2024NE00532 | 06/05/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 176865/176 | 223/2023 | 120,000.00 | 15,105.37 | 14,804.11 |
Empenho: 2024NE00532 Data: 06/05/2024 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 176865/176 Objeto: Processo: 223/2023 Empenhado: R$ 120,000.00 Liquidado: R$ 15,105.37 Pago: R$ 14,804.11 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 882,195.72 | R$ 40,992.06 | R$ 39,995.20 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 882,195.72 Total liquidado R$ 40,992.06 Total pago R$ 39,995.20 |