DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00729 26/06/2024 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 0011/2024 () 52/2024 143/2024 189,503.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00729

Data: 26/06/2024

Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.142.978/0001-05

Licitação: 0011/2024 ()

Contrato: 52/2024

Objeto:

Processo: 143/2024

Empenhado: R$ 189,503.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00658 10/06/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 155/2024 81.00 81.00 0.00

Empenho: 2024NE00658

Data: 10/06/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 155/2024

Empenhado: R$ 81.00

Liquidado: R$ 81.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00628 28/05/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 155/2024 351.00 351.00 0.00

Empenho: 2024NE00628

Data: 28/05/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 155/2024

Empenhado: R$ 351.00

Liquidado: R$ 351.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00627 28/05/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 155/2024 590.00 590.00 0.00

Empenho: 2024NE00627

Data: 28/05/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 155/2024

Empenhado: R$ 590.00

Liquidado: R$ 590.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00619 24/05/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 169/2024 213.30 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00619

Data: 24/05/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2024

Empenhado: R$ 213.30

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00618 24/05/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 169/2024 354.20 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00618

Data: 24/05/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2024

Empenhado: R$ 354.20

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00617 24/05/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 169/2024 158.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00617

Data: 24/05/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2024

Empenhado: R$ 158.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00573 22/05/2024 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 66.970.229/0001-67 45/2024 137/2024 1,995.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00573

Data: 22/05/2024

Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ: 66.970.229/0001-67

Contrato: 45/2024

Objeto:

Processo: 137/2024

Empenhado: R$ 1,995.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00291 05/03/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 81/2024 255.80 255.80 255.80

Empenho: 2024NE00291

Data: 05/03/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 81/2024

Empenhado: R$ 255.80

Liquidado: R$ 255.80

Pago: R$ 255.80

Teste
+ 2024NE00213 09/02/2024 S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA 71.812.085/0001-50 66/2024 425.00 425.00 425.00

Empenho: 2024NE00213

Data: 09/02/2024

Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA

CNPJ: 71.812.085/0001-50

Contrato:

Objeto:

Processo: 66/2024

Empenhado: R$ 425.00

Liquidado: R$ 425.00

Pago: R$ 425.00

Teste
+ 2024NE00212 09/02/2024 S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA 71.812.085/0001-50 66/2024 200.00 200.00 200.00

Empenho: 2024NE00212

Data: 09/02/2024

Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA

CNPJ: 71.812.085/0001-50

Contrato:

Objeto:

Processo: 66/2024

Empenhado: R$ 200.00

Liquidado: R$ 200.00

Pago: R$ 200.00

Teste
+ 2024NE00107 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 48/2024 502.50 1,005.00 502.50

Empenho: 2024NE00107

Data: 10/01/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 48/2024

Empenhado: R$ 502.50

Liquidado: R$ 1,005.00

Pago: R$ 502.50

Teste
+ 2024NE00106 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 48/2024 345.00 345.00 345.00

Empenho: 2024NE00106

Data: 10/01/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 48/2024

Empenhado: R$ 345.00

Liquidado: R$ 345.00

Pago: R$ 345.00

Teste
+ 2024NE00105 10/01/2024 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 48/2024 558.23 1,116.46 558.23

Empenho: 2024NE00105

Data: 10/01/2024

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Contrato:

Objeto:

Processo: 48/2024

Empenhado: R$ 558.23

Liquidado: R$ 1,116.46

Pago: R$ 558.23

Teste
+ 2024NE00058 03/01/2024 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 61.794.939/0001-60 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. 4/2024 475/2023 1,152,333.00 768,938.29 382,727.84

Empenho: 2024NE00058

Data: 03/01/2024

Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 61.794.939/0001-60

Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 4/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas.

Processo: 475/2023

Empenhado: R$ 1,152,333.00

Liquidado: R$ 768,938.29

Pago: R$ 382,727.84

Teste
+ 2024NE00034 01/01/2024 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 0012/2022 (Pregão) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM 28/2022 335/2022 15,263.04 25,438.40 10,175.36

Empenho: 2024NE00034

Data: 01/01/2024

Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.142.978/0001-05

Licitação: 0012/2022 (Pregão)

Contrato: 28/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM

Processo: 335/2022

Empenhado: R$ 15,263.04

Liquidado: R$ 25,438.40

Pago: R$ 10,175.36

Teste
+ 2024NE00023 01/01/2024 COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA 68.282.995/0001-64 0009/2021 (Pregão) contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn 31/2021 240/2021 176,047.48 257,868.95 119,207.30

Empenho: 2024NE00023

Data: 01/01/2024

Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA

CNPJ: 68.282.995/0001-64

Licitação: 0009/2021 (Pregão)

Contrato: 31/2021

Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn

Processo: 240/2021

Empenhado: R$ 176,047.48

Liquidado: R$ 257,868.95

Pago: R$ 119,207.30

Teste
+ 2024NE00014 01/01/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 53/2021 669/2021 67,100.00 22,100.00 22,100.00

Empenho: 2024NE00014

Data: 01/01/2024

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Contrato: 53/2021

Objeto:

Processo: 669/2021

Empenhado: R$ 67,100.00

Liquidado: R$ 22,100.00

Pago: R$ 22,100.00

Teste
+ 2023NE01451 29/11/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 53/2021 669/2021 6,100.00 3,900.00 3,900.00

Empenho: 2023NE01451

Data: 29/11/2023

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Contrato: 53/2021

Objeto:

Processo: 669/2021

Empenhado: R$ 6,100.00

Liquidado: R$ 3,900.00

Pago: R$ 3,900.00

Teste
+ 2023NE01219 05/10/2023 RENATO ALVES RAFAEL 950.***.***-00 437/2023 116.82 116.82 116.82

Empenho: 2023NE01219

Data: 05/10/2023

Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL

CNPJ: 950.***.***-00

Contrato:

Objeto:

Processo: 437/2023

Empenhado: R$ 116.82

Liquidado: R$ 116.82

Pago: R$ 116.82

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 1,612,492.87 R$ 1,082,731.72 R$ 540,513.85

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 1,612,492.87

Total liquidado R$ 1,082,731.72

Total pago R$ 540,513.85